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市国资委内审监督处到城发集团检查指导工作

2022年08月26日 点击量:[213次]

8月24日下午,市国资委内审监督处处长郭琳玮及专项监督检查小组一行到城发集团检查指导工作,对集团公司近三年内部审计、内部控制、责任追究工作、融资保理业务开展情况进行监督检查。集团公司纪委书记彭辉龙及审计法务部、纪检监察室、金融资本部、财务管理部、企业管理部等部室负责人参会。

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会上,郭琳玮处长听取了相关工作开展情况的汇报,强调了本次专项监督检查的重点和方向,要求正视这次监督检查,认真填写专项监督检查明细表,准备相关检查资料。

彭辉龙书记作表态发言。一是全力做好配合。严格按照检查组要求及时提供所需的检查资料,确保提交资料达到“全、真、快”。二是提高工作认识。进一步推动城发集团完善内部审计管理机制,建立健全内部控制体系,建立职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制,基本实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。三是主动自查自纠。对专项监督检查过程中发现的问题,做到即知即改、集中整改。以本次专项监督检查为契机,坚持问题导向,重视运用成果,在企业内部管理上查漏补缺,制度建立上形成长效机制。